1. Abrir módulo ADMINISTRATIVO.
2. TRANSACCIONES
3. CUENTAS POR PAGAR.
4. Pestaña OPERACIONES.
5. Botón PAGOS y ABONOS.
6. Colocar en monto abonado el valor de la retención (en este procedimiento el cálculo no es automático).
7. Dejar en cero la casilla retención ISLR. Este campo solo es para ese tipo de retención.
8. Click en TOTALIZAR 

IMPORTANTE
 9. El campo retención IVA debe tener el mismo monto que el colocado en la pestaña anterior.
10. Los campos Pago adelantado, efectivo, cheques, instrumento de pago DEBEN ESTAR EN CERO. De lo contrario es sinónimo que algún monto está mal colocado.
11. Click en ACEPTAR.

 
a. Monto Abonado es el valor retenido.
b. Los campos Base Imponible e Impuestos, corresponden a la base de la factura y el IVA ahí reflejado.

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